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四川省达州市通川区水产渔政局 2017年部门决算编制说明
时间:2019-06-12 08:19   作者:海洋之神  
                                         四川省达州市通川区水产渔政局 2017年部门决算编制说明

  1.贯彻执行中央、省、市水产工作的方针、政策,研究制定渔业发展的战略、措施和中长期规划、年度指导计划,对渔业经济进行分析的预测。

  2.组织实施《渔业法》,省、市地方性渔业法规、负责全区资源保护及开利用和渔业环境保护,水生野生动物保护、水生野生植物保护,查处重大渔业纠纷案件和污染案件,维护渔民业生产秩序,保障渔业生产经营者合法权益。统一管理全区船舶证、船员证、捕捞证、渔船检验及检验证的发放。

  3.组织和管理全区渔业生产,调查和检查渔业生产情况;根据产业政策,指导渔业生产结构和产品结构高速负责,对渔药生产、渔用饲料加工、水产品加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具等实行行业管理。

  4.负责全区水产科技普及推广工作,组织试验课题的技术攻关和科研成果转化示范;组织水产专业培训,指导、管理全区水产科技推广体系建设和渔病防治及网络建设;负责水产科技试验,推广项目的申请和科技成果的验收、鉴定及申报工作。

  6.收集、发布水产品市场信息,指导水产品加工与市场流通,对水产品市场进行宏观管理;负责全区水产统计上报工作。

  今年以来,在区委、区政府和区农业局的坚强领导下,区水产渔政局深入贯彻党的十九大会议精神,紧紧围绕“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的发展理念,坚持以科技创新为动力,以渔业增效、渔民增收为目标,以依法治渔为保障,奋力推进全区水产渔政事业健康发展。2017年,通川区水产品养殖面积760公顷,各乡镇水产品总产量6781吨,比上年增长360吨,增长5.62%,实现渔业生产值11360万元,较上年增收1250万,增长12.5%。为农业增效农民增收作出了积极贡献,也为产品安全有效供给、丰富人民群众的餐桌发挥了重要作用。

  一是全力抓好脱贫攻坚工作。在全局上下深入学习贯彻省脱贫攻坚领导小组会议精神,按照区委、区政府和区农业局的统一部署,全力抓好对江陵、北山、青宁、金石、新村、北外等地贫困户的技术培训指导和结对帮扶工作。二是切实加强渔业行政管理。进一步加大渔业行政执法力度,严厉打击“电、炸、毒”鱼等违法行为。采取日常巡查和突击检查相结合的方式,对河道内的非法捕鱼网具实施集中清理,坚决取缔“绝户网”、“迷魂阵”等非法渔具,对非法捕捞、收购、销售野生鱼类等违法行为,逗硬处理。三是着力强化平安渔业建设。牢固树立“底线”思维和“红线”意识,全面落实安全生产责任制,召开2017年渔业安全生产暨培训会议,与渔民签订安全生产管理责任书,加强对渔民的安全生产管理考核。四是扎实推进州河环境综合治理。全力支持市委、市政府州河环境综合治理项目工程,扎实抓好州河沿线渔民补偿工作。五是稳步发展现代渔业基地。重点发展巴达高速沿线带休闲渔业,全面提升我区渔业整体水平,实现现代渔业的又好又快发展。六是深入开展渔业资源修复。坚持“保护优先、适度利用”的原则,构建布局合理、功能完善的河道保护区体系。加大项目申报力度,积极和达川区联合申报巴河省级湿地自然保护区。七是不断加大质量安全监管。切实开展苗种、水产投入品、禁用药物使用和重点品种专项整治,确保不发生重大水产品质量安全事件。八是强力推进面源污染整治。开展水产养殖面源污染防治工作,发放《水产健康养殖实施方案》和《水产面源污染防治与保护措施》共计1200余份。九是大力加强机关内部管理。进一步明确工作职责,提高工作效率,加强内部考核管理。

  通川区水产渔政管理局内设办公室,财务室,渔政股,生产股,核定财政全额拨款事业编制12名,现有工作人员12人。

  2017年通川区水产渔政局本年收入合计845.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入184.17万元,占21.79%;政府性基金预算财政拨款收入661万元,占78.21%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年通川区水产渔政局本年支出合计796.54万元,其中:基本支出133.95万元,占16.82%;项目支出662.59万元,占83.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  2017年度通川区水产渔政局财政拨款收入总决算845.17万元,与2016年相比,收入增加683.54万元,增长422.90%,主要原因是开展州河环境综合治理专项活动,安排经费用于渔船渔网回购及渔民安置。;支出总决算796.54万元,与2016年相比,支出增加634.92万元,增长392.82%,主要是开展州河环境综合治理及渔民安置、渔船渔具回购的支出增加。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出158.92万元,占本年支出合计的19.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少2.71万元,减少1.68%。

  2017年一般公共预算财政拨款支出158.92万元,主要用于以下方面:农林水支出129.17万元,占81.28%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出18.61万元,占11.71%;医疗卫生与计划生育支出3.18万元,占2.00%;住房保障支出7.96万元,占5.00%。

  1.农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项): 支出决算为104.20万元,完成预算100%。

  2.农林水支出(类)农业(款) 其他农业支出(项): 支出决算为7.01万元,完成预算100%。

  3.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项): 支出决算为3.96万元,完成预算100%。

  4.农林水支出(类)水利(款) 其他农林水支出(项): 支出决算为14万元,完成预算100%。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.96万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):支出决算为18.61万元,完成预算100%。

  7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.18万元,完成预算100%。

  人员经费131.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元,完成预算0.67%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待事项减少。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年持平。

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  3.公务接待费支出0.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。“三公”经费本年支出决算数180元与上年决算数2734元相比,减少2554元。其中公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数与上年相比无变化,均为0元。公务接待180元,接待1批次,4人。

  2017年度,通川区水产渔政局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  截至2017年12月31日,通川区水产渔政局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  2017年本部门未开展该项工作。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险的补助。

  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8.农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项): 反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

  4.农林水支出(类)水利(款) 其他农林水支出(项): 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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